Sprzedaż przez Amazon pozwala skalować ilość sprzedawanych towarów, na jednej platformie otrzymujesz możliwość sprzedaży na nowych rynkach z milionami potencjalnych klientów w całej Europie. Wiążę się to też z nowymi obowiązkami wobec podatku vat w innych państwach. Poniżej w dużym skrócie przedstawiamy modele sprzedaży i moment powstania obowiązku rozliczenia podatku vat w innych państwach.
Jeśli sprzedajesz z magazynu znajdującego się na terenie Polski to wystarczy że jesteś zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT w Polsce, do momentu przekroczenia limitów zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej w poszczególnych państwach UE (np. Niemcy 100 000 euro/rocznie, Włochy 35 000 euro/rocznie), po przekroczeniu limitu sprzedaży musisz zarejestrować się jako płatnik podatku VAT w danym kraju i VAT od kolejnych sprzedaży rozliczyć w tym kraju.
Sprzedając na Amazon w modelu FBA mamy do wyboru trzy opcje:
W każdej z trzech opcji masz obowiązek zarejestrowania się i rozliczania podatku VAT w każdym państwie w którym magazynujesz towar do sprzedaży, od dnia dostarczenia towaru do magazynowania. Jeśli trzymasz towar w Polsce, Czechach i Niemczech to masz obowiązek zarejestrowania i rozliczenia VAT w Polsce, Czechach i Niemczech. Jeżeli korzystasz z siedmiu magazynów to rejestracja i rozliczanie podatku VAT będzie konieczne dla każdego z nich. Niezależnie od opcji – księgowość związaną z Amazon możesz powierzyć nam.
jest skomplikowane. Wymaga szczegółowego prowadzenia rachunkowości oraz pilnowania limitów sprzedaży dla każdego kraju. Amazon nie odpowiada za poprawne rozliczanie VAT, cła lub podatku dochodowego, odpowiedzialność ta spoczywa na e-sprzedawcy. Przedsiębiorca korzystający z formuły Amazon FBA musi rozumieć jak działa VAT w transakcjach zagranicznych aby uniknąć niespodziewanych konsekwencji. Jeśli nie chcesz się tym martwić, skorzystaj z naszej usługi, jaką jest księgowość Amazon.
Skontaktuj się z nami